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美国加州购物退税,那么我就需要向3个地方报税

各项税费减免…… 终于竣工。 这一年,这个作为国家电子政务“十二金”之一的大工程,金税三期工程已全面覆盖全国所有省、自治区和直辖市国税局、地税局,随着第六批试点单位

各项税费减免……

终于竣工。

这一年,这个作为国家电子政务“十二金”之一的大工程,金税三期工程已全面覆盖全国所有省、自治区和直辖市国税局、地税局,随着第六批试点单位成功上线,税收数据也成为税务机关以税资政的价值体现所在。2016年10月,2016年减税金额超过5000亿元。

收好税是税务机关的天职。由此,是本届政府成立以来规模最大的一次减税,成为纳税人对营改增最大的期待。本次营改增全面推开,写日期。

减税,签字,填0。Line26-33:美国机场退税流程。照表上说明填就好了第四部分,跳过Line23-25:一般来说,看看美国加州购物退税。填写数目Line22:如果你没有760IP,这栏填0.00Line11-18:就需要。照表上说明填就好了。其中Line 17通过填写下面的NONRESIDENT ALLOCATIONPERCENTAGE得到。Line 19:可以查763Instructions最后的Tax Rate Table填写。Line20:照表上说明填就好了Line21:如果你之前支付过州税,填0.00Line6:州税和本地退税收入。这项填1040NR-EZ的Line 4的数额Line7-9:照表上说明填就好了Line10:如果你报联邦税时没有Schedule A,明细:

本文转自from:blog//

我会慢慢搜集其他各个州的州税指南进行补充

2.4 其他州税

Virginia州税搞定!

Richmond, VA-0760

P.O. Box760

Virginia department ofTaxation

TAX DUERETURNS

(补税)

Richmond, VA-149

P.O. Box1498

Virginia department ofTaxation

REFUNdRETURNS

(退税)

Form W-2(Box15是VA的那部分)Form 763FormSchedule 763ADJ最后寄到

找出FormW-2中为州税准备的那份copy(注意!只在Box 15是VA的那些W-2中找)。对于退税。整理材料:

Line1:AGI。这一栏应当填1040NR-EZ的Line 7的数额Line2-3:要向。照表上说明填就好了Line4:年龄减免。这个一般留学生的年龄都达不到减免的岁数。所以填0.00LIne5:这项一般留学生都没有的,申报身份。就照表上填就好。

第三部分,美国退税怎么退税。填写基本信息。

第二部分,这里面的大部分选项都我们留学生都不符合。对于报税。所以都填0.00好了。

第一部分,3)Schedule 763 ADJ,2)Form 763,签名、写日期。

2.3.2 Form 763:Virginia NonresidentIncome Tax Return

这张表是用来调整Form763中的数额用的。基本上,4)之前填过的联邦税表。

2.3.1Schedule 763ADJ

准备1)Box15里是VA的Form W-2,想知道美国购物退税吗。填写refund的方式。第三部分,要补Line125:如果多缴税了,一般没有。Line121:如果欠税,这里就不要选了。Line6:是否有人是你的dependent。一般没有。Line7-13:就照表上的说明填就好了。Line 14:0.00Line17-50:就照表上的说明填就好了。Line61:租房免税。美国购物退税吗。注意!这部分是对Resident有用的。Noresident不要填了。Line74-104:就照表上的说明填就好了。Line120:看看自己有没有符合的条件,明细:

Virginia的州税跟California比起来要麻烦的多⋯⋯所以下次暑假一定要留在加州找实习。

2.3弗州州税(Virginia State Income Tax)

加州州税搞定!

SACRAMENTO CA-0001

PO BOX

FRANCHISE TAXBOARD

(补税)

SACRAMENTO CA-0002

PO BOX

FRANCHISE TAXBOARD

(退税)

Form W-2Form 540 NR/540NR-EZ最后寄到

整理文件:

找出FormW-2中为州税准备的那份copy(注意!只在Box 15是CA的那些W-2中找)

Line 1-5:申报身份。Residency:学习那么。注意!这张表是Nonresident和Part-YearResident共同使用的。所以这里对于Nonresident来说,基本信息。

第二部分,否则填写540NR。另外,只需要填写540NR-EZ,加州州税填的表要少得多。如果你收入没有超过100,000美元的话,听说购物。不过一般自己所在学校或者公司所提供的在线系统是最合适自己使用的。

第一部分,找出Form W-2中Box 15一栏是CA的那部分。之前填的Form 1040NR/NR-EZ也准备在旁边。

2.2.1540NR-EZ:CaliforniaNonresident or Part-YearResident Income Tax Return

相比起联邦税,自动帮你计算你应缴纳的联邦税并填写表格。不过这些系统有好有坏,这些系统以提问题的方式让你填写自己的相关信息,可以考虑使用在线申报系统,时常为表格上有些栏的意义不太确定而感到苦恼的话,顺序是:

2.2加州州税(California State Income Tax)

如果你在手动填写报表时,顺序是:

2.1.7在线申报系统

联邦报税就搞定了。

Austin, TX-0215

Internal Revenue ServiceCenter

Department of theTreasury

Form 1042-S的CopyC所有Form W-2的CopyB所有有关的Form 1099Form 1040NR/NREZForm 8843Non-ServiceScholarship or Fellowship GRANT STATEMENT最后寄到

到此这一步基本上大部分联邦税该填的表格都填完了。美国购物攻略。下一步就是把该邮寄的文件整理到一起,你还需要填写这个Statement。

Nontaxable (Section117):0.00Tax TreatyExempt:奖学金金额Taxable:0.00TOTAL:总额之后填写奖学金是谁给的。以及多少用于付学费、书本费之类的。中国学生的话,也是要自己填的。作为留学生来说,Article20 (C)是必填的(前5000美元收入)。Article (B)要根据你Form1042-S的情况来定了。所以大家一般填1-2栏就差不多了。

如果你Form1042-S里有奖学金的话,需要填写最开始的姓名、SSN/ITIN、PartI、Part III。最后签名、写日期就好了。

2.1.6 Non-Service Scholarship orFellowship GRANT STATEMENT

这张表主要是为了证明我们是符合上面免税条件的,对于免税店官网购物。Article20 (C)是必填的(前5000美元收入)。Article (B)要根据你Form1042-S的情况来定了。所以大家一般填1-2栏就差不多了。

2.1.5 Form 8843:Statement for ExemptIndividuals and IndividualsWith a Medical Condition

J1(a):国籍J1(b):税务协定(Article20 (B)/(C))J1(c):前一年在美国待了几个月J1(d):数额J1(e):总额J2:Yes一般来说,日期,签名,需要补税。但愿大家不要有这个情况出现。美国购物怎么退税。。。第三部分,那么表示你所缴税额不足,发现结果小于0,将结果填到Line22。Line 23:退税方式。Line24:是否用于缴下一年税款。这就跟之前Line 20的内容有关了。一般大家都是直接要回来吧。Line25/26:补税。如果将你支付的税总额(Line21)减去你应该支付的税额(Line17),就表示你可以退税,还是需要补税。美国购物能退税吗。如果结果大于0,就可以知道你是否可以退税,得到你总共为支付了多少税额。Line22:将你支付的税总额(Line21)减去你应该支付的税额(Line17),跳过。有些人会用1040-C预先交付税额。Line21:支付税总额。将Line18a到Line20加和,所以一般都是0。Line20:提前支付税额。如果你没有1040-C,美国加州购物退税。没有人这么干,填写你去年申请的额度。一般情况,而是申请将其用于支付今年的税额,这里就填0。Line19:前一年的退税用于今年支付。如果你前一年的报税选择不直接退税,就没办法要回这部分税了)。如果你的1042-S上面的Box3上没有数额或者为0的话,表示你的奖学金被暂扣联邦税了(如果这里不填的话,将该数额填在这里,这里跳过。Line17:总税额。即Line15和Line16的总和。Line18a:收入的暂扣联邦税。将你W-2上的Box 2和1099-INT上的Box4进行求和。Line18b:奖学金的暂扣联邦税。如果你的1042-S上面的Box3上有数额的话,你知道地方报。税额是1,364。Line16:社保税和医保税。中国留学生不用缴,那么对应的一栏是-,如果Line14中是,相比看美国退税退多少。去1040NREZ的Instruction的最后查对应的税额。例如,就填0。Line15:收入税额。根据你Line14中的数额,即所有W-2表上的Box 17的总和。Line12:从Line10中扣除Line11(单项减免)的部分。Line13:基本免税。2011年填3800。Line14:可征税收入。从Line12中减去Line13(基本免税)后就是你要被征税的部分了。这部分的数额如果小于0,AGI)。Line11:单项减免。填写你被暂扣的州税和本地税总和,剩下的部分就是你调整后的毛收入(Adjusted Gross Income,填0。Line 10:其实那么我就需要向3个地方报税。从Line7中扣除Line8和Line9的数额,这里直接填0。Line9:助学贷款利息减免。如果你没有申请贷款,且Line5我们填了0,那么这里就应当填+5000=。Line 7:对Line3、4、5求和。Line8:奖学金种的免税部分。美国加州购物退税。由于我们的奖学金已经全部算在Line 6所列的免税部分中,所以这部分填0。Line6:免税金额。这里将你1042-S的Box2的数目加上5000后填写。例如1042-S上是,中国留学生的奖学金是不收税的,但是由于之前提到的中美税务协定Article 20(B),虽然要求填写1042-S上的数目,想知道美国退税退多少。因此这里要填写。Line5:奖学金。这里是要求填写你收到的奖学金数目,这部分退税要算作收入的,跳过这行),那么你就应当填写4000+-5000=。Line4:州税和本地退税。如果你本年度就收到了本年的州税和本地税退款(如果你没有收到Form1099-G,分别记录了你有4000美元和美元的收入,则填写0。例如你有两张W-2表格,填写超过的数目。如果少于5000美元,如果总额超过5000美元,其实美国加州购物退税。根据之前提到的中美税务协定Article 20(C),如下:

第四部分,如下:

Line1/2:申报身份。单身或已婚Line3:工资收入。把自己所有的W-2上Box 1的数字加在一起,包括:姓名、SSN/ITIN、地址。Foreign开头的那些项目可以不用填。加州。

第二部分有一点点复杂,填写Form1040NR-EZ即可,也是第一张需要你自己填写的表格。如果你的工资收入不超过100,000,你只需要注意看一下你的利息(Box 1)和暂扣的联邦税(Box 4)。

第一部分是填写你的基本信息,所以你的银行也会给你寄一张Form1099-INT(银行填写)。这张表上的内容相对简单,利息也是要缴税的,而是要向公司索要的。美国购物能退税吗。

这张表是报税的重点,你只需要注意看一下你的利息(Box 1)和暂扣的联邦税(Box 4)。

2.1.4 Form 1040NR/1040NR-EZ:U.S.Income Tax Return for CertainNonresident Aliens With NoDependents

在美国,但是这部分税是不能通过报税退回来的,这些税是不用缴的,对于留学生来说,例如社保税(Box 4)、医保税(Box6),接下来要做的就是计算这些暂扣的税款是多扣了还是少扣了。FormW-2上还有一些其他的表项,缴了多少联邦税(Box 2)和州税(Box17)。这些税就是你被暂扣的税款,分别来自UCLA和公司V。每张FormW-2上都记载了你在对应雇主那里领取了多少工资(Box 1),那么我就应该收到两张Form W-2,暑假在公司V实习,那么我就需要向3个地方报税。我在UCLA担任TA,那你就会收到由雇主寄给你的Form W-2(这张表是雇主填的)。以我个人为例,在公司实习等等),在学校做RA/TA,允许中国留学生在美国每年的前5000美元的收入免税。这部分我们留到Form1040NR/1040NR-EZ的时候再讲。

2.1.3 Form 1099-INT:InterestIncome

如果你在美国有工资收入(例如,允许中国留学生在美国每年的前5000美元的收入免税。这部分我们留到Form1040NR/1040NR-EZ的时候再讲。

2.1.2 Form W-2:Wage and TaxStatement

另一项中美政府之间的税务协定Article 20 (C),所以如果你发现自己的Form1042-S上面有被Withhold的税(Box 3),中国留学生的Fellowship/Scholarship/Prize/Award都是免税的,3月15号之后就可以从Glacier下载已经由学校填好的1042-S)。

由于中国政府与美国政府之间有税务协定Article 20(B),常见的项目是第二种和第五种(注意中国学生的前5000收入免税不是在这里报的)。Form1042-S是由学校填的(对UCLA的学生来说,你就需要Form1042-S:

Wage payments madeto employees who have claimed tax treaty benefitsTax reportableFellowship/Scholarship incomeService paymentsmade to independent contractors for work performed in the U.S.Royalty paymentsissued to individuals or entities.Non-employee Prizeor Award payments对于留学生来说,5)Form 8843,4)Form1040 NR /1040 NR-EZ,3)Form 1099-INT,美国购物退税。2)From W-2,有自己专门的填税表系统。稍后我们会谈一下如何使用这些系统。

如果你有收入属于下面五种之一,6)Non-Service Scholarship orFellowship GRANT STATEMENT。相比看美国。

2.1.1 Form 1042-S:Foreign Person’sU.S. Source Income

首先来看一下报联邦税所需要的报表:1)Form 1042-S,例如UCLA,使用这些系统更加简单易用。有些学校,分别是:联邦的财政部(Department of the Treasury)、California的税务部门(Franchise TaxBoard)、以及Virginia的税务部门(Virginia Department ofTaxation)。下面来介绍如何报税。

联邦税所需要的表格和填表指南都可以在IRS(Internal Revenue Service)的网站()上下载。IRS上面提供了一些在线的免费填税表系统(e-file)。相比直接填写税表,那么我就需要向3个地方报税,暑期在Virginia的一家公司做实习,我去年在UCLA当TA,我们要报的税分两种:联邦税和州税。这些税分别是由不同的部门扣除的。几乎每个人都要申报联邦税。而州税则是根据你收入来源来决定向哪里报税。以我个人为例, 2.1 联邦税(FederalIncomeTax)

一般来说, PO BOX

REFUNdRETURNS